Добрый день! Получили возврат от покупателя, в соответствии с новыми правила оформления возвратов к первоначальному счет-фактуре был выписан корректировочный на уменьшение на сумму возврата. Подскажите, пожалуйста, может ли поставщик перенести вычет НДС по корректировочному счет-фактуре или необходимо взять НДС к вычету в том периоде, в котором корректировочный счет-фактура был выписан?